我们自己生产的产品用于三八妇女节给自己员工及其他人礼物,这个账务我怎么处理,我的库存怎么下账,报表怎么做
婷婷
于2022-03-29 09:29 发布 646次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-29 09:33
你好借管理费用制造费用生产成本福利费
贷应付职工薪酬福利费。
相关问题讨论

你好借管理费用制造费用生产成本福利费
贷应付职工薪酬福利费。
2022-03-29 09:33:58

你好,你的会计分录是正确的
2019-04-02 18:39:43

你好,这个你相当于还是在生产线上的,你这个不能够马上卖出去的。因此是需要按照在产品来处理的
2022-03-06 10:59:36

你好,先计入预收
2018-12-14 21:07:57

你好!你卖出去是借应收账款15000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后结转成本借主营业务成本 贷库存商品
2017-11-09 08:06:53
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