送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-29 09:33

你好借管理费用制造费用生产成本福利费
贷应付职工薪酬福利费。

郭老师 解答

2022-03-29 09:33

借应付职工薪酬,福利费
贷主营业务收入
应交税费,
借主营业务成本贷库存商品。

婷婷 追问

2022-03-29 09:35

我成本怎么下账,我这个视同销售不,我买来的东西我抵扣进项税的

郭老师 解答

2022-03-29 09:42

好可以的,你的成本是多少?就是你销售出去结转的那个成本。

婷婷 追问

2022-03-29 09:45

老师,我们这个是外购的,当时我们抵扣了进项税外购的时候,现在我们用于员工三八节礼物怎么账务处理

郭老师 解答

2022-03-29 09:48

借管理费用制造费用生产成本,福利费贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷库存商品,如果之前抵扣了,需要进项转出。

婷婷 追问

2022-03-29 09:52

好的谢谢

郭老师 解答

2022-03-29 09:54

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好借管理费用制造费用生产成本福利费 贷应付职工薪酬福利费。
2022-03-29 09:33:58
你好,你的会计分录是正确的
2019-04-02 18:39:43
你好,这个你相当于还是在生产线上的,你这个不能够马上卖出去的。因此是需要按照在产品来处理的
2022-03-06 10:59:36
你好,先计入预收
2018-12-14 21:07:57
你好!你卖出去是借应收账款15000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后结转成本借主营业务成本 贷库存商品
2017-11-09 08:06:53
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