老师,对方给我开票保险费普票是免税的,管理费专票 问
那个是合理的哈,不要怀疑保险公司的会计水平 答
请教个问题,我一个朋友的公司向别的公司采购了一 问
同学,你好 用对方查封冻结的文件证明,来入账 答
主营业务成本,可以直接从往来款里结转吗 问
你好,同学 这个一般是库存商品的结转的 如果是购买的计入预付账款,立马出售了,预付账款直接结转成本也是可以的 答
老师,税务推送说是我们存在未足额递减风险,这是什 问
你好 这个是什么业务的? 答
老师安装服务类的会计好做不呀 问
服务类会计还是相对好做的 答
销售折让,确认的 借以前年度损益100,应交税费应交销项税16,贷,应收账款116,请问这里要减少应交所得税吗,借应交税费应交所得税116*25=29 贷以前年度损益调整29
答: 你好,学员,这个是实务还是做题的
老师,这A选项,补记上年度少计的,分录不是借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整
答: 借以前年度损益调整贷应交税费,应交企业所得税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借: 以前年度损益调整 5772.5元 贷:应交税费-应交所得税 5772.5元这个分录的原始凭证是什么
答: 您好!这个没有原始凭证,你也可以把之前错误的凭证和附件复印作为原始凭证。
借,以前年度损益调整贷,应交税费一应交所得税借,应交税费一应交所得税贷,银行存款借,利润分配一款分配利润 贷,以前年度损益调整这个分录什么意思?怎么应用在税务上?
2020年4月发现2019多提了100万费用,那在2020汇缴表上直接申报25万的税,在2020.4月做借以前年度损益调整贷应交税费应交所得税25万这里多提了费用为啥还在借方哈
补提的折旧所产生的税费,应该在借方啊,说明原来少计提了,借方调整以前年度损益调整,同时应交税费也少提了,贷方为应交税费,应交所得税吗
以前年度收入计重了,应该怎么调整啊。借:银行10,贷主营9. 应交税费1.后现在发现,银行多记了2元,需要怎么通过以前年度损益调整呀
娇气的眼神 追问
2022-03-30 11:40
娇气的眼神 追问
2022-03-30 11:47
冉老师 解答
2022-03-30 12:11