送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-06 10:58

你好,是你的销售发票吗?

hdsjz 追问

2022-04-06 11:15

是的,2月份开的,3月份发现错了,红冲再开出正确的额,2月份和3月份的票当时都不做了勾选认证出口退税,现在申报增值税,不知道这张红票该如何处理

郭老师 解答

2022-04-06 11:15

借应收账款负数贷,主营业务收入负数,
然后再做一个借应收账款贷主营业务收入。

hdsjz 追问

2022-04-06 11:17

想知道增值税申报表的填写 这张红票怎么填?

郭老师 解答

2022-04-06 11:17

一正数一负数零申报就可以的。

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你好,是你的销售发票吗?
2022-04-06 10:58:05
同学你好 退税的红冲了就行了,在退税在线申报窗口做货物冲减申报
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2022-07-18 14:29:02
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2017-09-26 11:40:52
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2023-02-27 15:27:55
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