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霸气的睫毛膏
于2022-04-06 14:57 发布 602次浏览
小默老师
职称: 中级会计师,高级会计师
2022-04-06 15:00
你好,同学,根据申报表与账的差额借,应交税费~未交增值税贷,其他收益
霸气的睫毛膏 追问
2022-04-06 15:04
是去年的了,用以前年度损益调整还是其他收益
小默老师 解答
2022-04-06 15:15
账面上的加计抵扣反映的是本期实际抵减额,因此记入今年就可以
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3月刚开的公司,三月只发生了增值税进项税额,怎样申报增值税,表格应该填啥
答: 填写附表二认证进项相符的金额及税额栏。
生活服务业增值税进项税额加计抵减10%,去年增值税申报的时候申报表上加计了,但是账上金额少计了几百,现在还能调账吗,怎么调?
答: 你好,同学,根据申报表与账的差额 借,应交税费~未交增值税 贷,其他收益
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 申报增值税进项税额的时候 前面有一列是份数,指的是什么?
答: 取得的发票的自然份数,就是多少张
老师,增值税进项税额少申报了,如果不改报表,我该怎么调账呢?
讨论
老师,当月认证的增值税进项税额,认证进项税额多于销项,在次月申报时没有全部抵扣,以后期间没有抵扣的进项税额可以抵扣吗?
老师,这增值税进项税额明细这个表中,前期认证相符且本期申报抵扣是什么意思啊?
增值税进项抵扣的应交税费_应交增值税进项税额,应交增值税一应交增值税一进项税额转出,应交增值税一待抵扣进项税额相关分录能各举个例子么?
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。1.销项税额大于进项,借:应交税费-增值税-销项税额 贷:应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税)计提增值税:应交税费-增值税-未交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税当上交增值税时 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款当进项大于销项时候: 则:借:增值税-销项税额 借:应交增值税-留底税额 贷:应交增值税-进项税额 对吗。
小默老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
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霸气的睫毛膏 追问
2022-04-06 15:04
小默老师 解答
2022-04-06 15:15