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漂亮妈妈
于2017-04-10 20:58 发布 863次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-10 21:03
您好,可以的。
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你好,老师,请问有一笔是预收账款,建账之前不知道,建账之后,后面才发现客户之前有预收货款,现在都跨年了,这个账怎么做呢?
答: 你好、 借利润分配贷预收账款
预收账款10000元 总欠货款38116元 之后付28116元
答: 28116元先挂应收账款户吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
答: 借银行存款10000贷预付账款10000,借库存商品,进项税,贷应付账款38116,借应付账款38116贷预付账款10000银行存款28116
货款少收了 怎么用预收账款抵账
讨论
预收对方货款,不给对方开票了,这预收账款有好的处理方式吗?
当月多打的货款放入预收账款里,可以吗?
这个月收到一笔客户转来的货款,但是货还没给他,是计预收账款吗?
收到的货款顾客少转了6毛钱,给对方开票开这6毛吗?之前做的预收账款没有算这六毛,最后盘算斤数才发现销售人员给便宜了6毛没让转,这6毛开票的时候用开吗?
王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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