
老师您好,我是供暖企业一次性向开发商收取配套费,如果不开票,我们收到款做到预收账款-公司,给开发公司开发票,我们就一次性转收入,现在事务所要求我们按每半年进行“其他收益”分摊,计入收入。现在开具发票就缴税,如何能给账面对账,因为半年分摊的时候又得重新确认收入
答: 你好; 你们要做下分摊哈; 权责发生制来处理分录的 。 一次性开票的话 你们 要一次性缴纳税费; 只是收入按期去分摊下
老师你好,请问预收账款,开具了发票,可以不确认收入吗
答: 如果不符合收入确认条件,可以不确认
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我公司是做酒店餐饮的,pos机收到一笔钱是钱,未开发票,这个是做预收账款还是确认收入
答: 你好 做无票收入 不能挂往来的
公司之前有大量的预收账款没有确认收入,对方不要求开发票,具体是怎么操作呢?账务确认收入那里,分录我会写,但是税盘里我要怎么处理呢?
我现在做了两个月的账,运营费放到预收账款里了,如果年底开发票再确认收入,就会使得收入费用不那么配比,老师,我不知道是应该季度就确认收入还是等开发票再确认?
上个月有个项目,预收了对方一笔款,但是没有开发票给对方,申报第一季度税的时候这笔预收账款也没有确认收入,那这个月还能开10个点的发票给对方吗?
老师,我们公司很多项目的时间跨度都很长,一般是签合同时付50%项目款;项目结束付50%;如果一收到款项就开发票,是不是就不用设“预收账款”了,可以直接确认收入吗?

