送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-11 18:50

总账是不是月底才登记呢,一个月只有一笔m

超妹 追问

2017-04-12 09:13

在明细账里面设置现金日记账和银行存款日记账的话 那不是要留很多页呀 那留的页码写完了怎么办呀 
账本又不是活页式

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 18:47

您好,要设置的,其实就是出纳的现金日记账和银行存款日记账

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 18:51

您好,是的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-12 09:14

您好,以后年度可以一直接着用的。

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相关问题讨论
是的,你要是有财务软件就不需要做纸质了
2020-01-15 16:12:37
您好,要设置的,其实就是出纳的现金日记账和银行存款日记账
2017-04-11 18:47:49
你好,学员,直接写承前页
2022-10-29 13:07:57
同学您好,就是三栏式明细账,日期,摘要,借方发生额,贷方发生额,期末余额,
2021-08-27 22:29:04
你好,是的,是这样的 
2021-06-24 17:58:04
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  • 第四题不是很明白,可以讲解下吗?

    您好,好的,借超支,贷节约 最终是还原实际成本,材料成本差异只是一个过渡科目,最后余额为0,先借了就要后贷,购入时登记,发出时结转是反着的才平。 “材料成本差异”科目反映企业已入库各种材料的实际成本与计划成本的差异,借方登记超支差异及发出材料应负担的节约差异,贷方登记节约差异及发出材料应负担的超支差异。期末如为借方余额,反映企业库存材料的实际成本大于计划成本的差异(即超支差异);如为贷方余额,反映企业库存材料实际成本小于计划成本的差异(即节约差异)。期末余额应在资产负债表中存货。

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    你好同学,200千克要分成两个100,是因为他们的单位成本不一样,你看题目第二行,采用的是先进先出,所以单位成本不一样

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    你好; 你一般纳税人月不超过10万是免教育费附加和地方教育费附加以及水利基金的;  

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    您好,固定资产和库存商品要处置(比如变卖),欠股东的其它应付款您问一下税务大厅,有些地方不需要清理欠股东的钱,有些地方一定要清理完毕,应付不付的记入营业外收入。 注销前负债表只有银行和所有者权益科目

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    你好!不行。得要26年才行

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