送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-12 17:15

你好; 借库存商品 ; 进项税贷银行存款 。   转出 做 :借库存商品     1035.4  贷应交税费-应交增值税-     进项税转出  1035.4

欣欣子 追问

2022-04-12 17:17

月末结转怎么结转  老师

meizi老师 解答

2022-04-12 17:22

 你好;     月末结转哈 做 :  
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税

2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

欣欣子 追问

2022-04-12 17:26

我们这个月不用交税,应该怎么结转 老师

meizi老师 解答

2022-04-12 17:30

 你好; 不用缴纳 就挂着 ; 你是不是有进项税抵扣 ;   
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
   结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
,  
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,

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你好; 借库存商品 ; 进项税贷银行存款 。 转出 做 :借库存商品 1035.4 贷应交税费-应交增值税- 进项税转出 1035.4
2022-04-12 17:15:28
借:原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2022-04-12 17:13:27
您好 请问收到发票当时的分录怎么写的
2020-02-25 14:53:06
你好! 借管理费用…工资(奖金) 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-03 18:21:49
你好 不含税金额213/1.13和进项税额  213/1.13 *0.13
2022-02-17 12:25:21
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精选问题
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  • 工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单

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