送心意

朴老师

职称会计师

2022-04-25 15:35

同学你好
暂估的和收到的发票金额不一致吗

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 15:41

老师,是的,不一致,是不是也要将之前结转成本的冲回,用库存商品科目重新进行账务处理?之前暂估的时候借:在途物资 2000,贷:应付账款2000;月底结转成本,借:主营业务成本  2000,贷:在途物资 2000,次月收到发票冲回的话结转的成本也要冲回是不是

朴老师 解答

2022-04-25 15:48

同学你好
对的

是这样的哦

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相关问题讨论
你好同学 可以结转成本的同学,没问题,以后发票来了冲红一个存货,再冲红一个成本,再做一个真的存货,一个真正的成本就好了
2019-10-23 23:27:37
你好同学 是的同学,上月你多了这个月就是负的正常的。
2019-09-24 17:16:21
你好!是的。因为本身货物就暂估了,成本跟着货物走
2017-09-08 09:58:34
你好,这种需要暂估1月份暂估,然后3月份收到了发票。红冲之前的暂估在做发票的这个发票不能提前做。
2024-03-22 10:20:47
同学你好 按照暂估金额结转就行了
2020-11-23 16:38:56
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