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是知识产权运营中心,收到区知识产权局的项目款如何做账呢?开了发票了。做借银行存款贷主营业收入/帮扶对接项目款, 可是经费还要核算预支,支出时如何做账呢
答: 您好,开了发票的就按收入处理即可。开了发票就是单位的收入了,不用再核算预支了,支出按单位的平时核算内容处理即可。
是知识产权运营中心,收到区知识产权局的项目款如何做账呢?开了发票了。做借银行存款贷主营业收入/帮扶对接项目款, 可是经费还要核算预支,支出时如何做账呢经费几乎按那些收入全部支出?公司就不会有盈利。但是实打实没有那些开支,钱出去了。股东好几个又不盈利如何做账?
答: 您好,开了发票的就按收入处理即可。开了发票就是单位的收入了,不用再核算预支了,支出按单位的平时核算内容处理即可。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 内账 开收据的做 借银行存款 贷主营业务收入 开发票的做 借银行存款贷应交税费增值税-销项 主营业务收入吗
答: 你好,是的
9月份做三次分录,借银行存款,贷其他应付款,借应收账款,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷银行存款,10月份,借银行存款,贷应收账款,借其他应付款,贷银行存款
开出去的发票,在当月开出的发票,在当月收到的款,是直接做借:银行存款 贷:主营业务收入 销项?还是必须要做借:应收账款 贷:主营业务收入 销项 借:银行存款 贷:应收账款?
3月开票7940 收银行款7940 做账借银行存款7940 贷主营业务收入 7940,4月开了一张红字发票-7940,退银行存款700,开了一张蓝字发票7240,4月怎样做账?
老师公司换老板,然后账也是从0开始做,银行存款上面有几百块钱忘记取出来,还是之前的,八月份就接过来了,现在这笔钱要怎么走,或者直接营业外收入做账吗,如果要还给对方的话。可以直接取出还给对方吗
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