送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-04-27 16:07

借:应付账款,贷:应收账款,按应收账款的余额进行抵消

上传图片  
相关问题讨论
你好 看明细账找一一原因 
2022-02-08 17:53:47
借:应付账款,贷:应收账款,按应收账款的余额进行抵消
2022-04-27 16:07:15
你好,期初数多录入了只能是重新建账,录入正确的期初数才可以的
2017-10-31 10:31:42
是同一个客户吗?只有同一个客户才可以冲销一个留另一个。
2018-11-16 10:27:01
你好,你要表达的意思我没有太明白 你为什么不在最早年度就处理这个问题呢,比如你现在发现了为什么要等到明年呢 还有就是没有票是什么意思,当时是按照无票收入申报的吗
2019-12-13 18:00:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...