老师,我又碰到一个问题,餐费发票已开,钱暂未付,我贷 问
那个一般是挂其他应付款 答
老师 盘盈的固定资产 不是不通过待处理财产损溢 问
同学你好 同学说的是财务会计,盘盈的固定资产是通过“以前年度损益调整”核算 这里问的是事业单位,所以是通过待处理财产损溢 答
老师,支付第三方合作服务费用怎么写分录呢?(下面业 问
你好!需要B公司给你们开发票计入你们成本或费用, 答
老师我们2023年账上业务招待费有8850多,销售收入3 问
您好,这个的话,是可以的,可以这样 答
出售给个体户边角料150元,现金开去,怎么开票 问
直接开销售材料的发票,备注边角料就行 答
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19年少计提部分,20年做调整1、补计提工会经费:借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬2、补计提房租:借以前年度损益调整,贷:其他付款-房租,月末需要做结转分录吗,结转分录怎么做呢?
我补交了一笔2016年的工会经费,金额2000元,我做账的时候借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-工会经费,结转损益的时候系统是这样结转的,借:利润分配-应付利润,贷:以前年度损益调整
冲以前年度多计提费用,借以前年度损益调整负数 贷应付职工薪酬负数 所得税科目?还是借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整?哪个是正确的?