老师:收到一张员工差旅费报销单,里面动车票117元(含 问
您好,这个的话,1是不能做进项的滴滴,前边那个可以 借 管理费用差旅费 117/1.09%2B25=132.339449541 应交税费应交增值税 117/1.09*9%=9.66 贷 银行存款 117%2B25=142 然后住宿费那个正常做 答
请问老师,我把视同销售的收入直接做主营业务收入, 问
对的是的,是这么做的。 答
老师 请问A为什么不对 不是被投资方可辨认的公 问
不是,是看你实际取得长投支付对家的公允价值。 答
中小科技型这个,是每年申请吗 还是到期会自动延后 问
同学,你好 每年都要申请审核的 答
老师 请问这个公式中的 贴现期限怎么计算贴现手 问
你好,比如一年360天,半年或者一个月30天。 答
收到留底退税,做会计分录,借银行,贷应交税金进项税额转出,那月末进项税额转出科目怎么结转
答: 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税,转出未交增值税
老师我的账面上应交税金~应交进项税额转出一直在贷方有余额,这个要做平不
答: 你好,借应交税费(进项税费转出) 贷应交税费-应交增值税-未交增值税 然后借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税费-未交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一笔进项税额转出,借方:材料 贷方:应交增值税(进项税额转出)月底我要计提结转:借:应交税金(进项税额转出) 贷方:应交税金(未交增值税) 是应该结转进项和销项额抵减额吧
答: 您好,是的,结转进项和销项额抵减额。但是进项,销项税额也要结转的。