老师您好,我单位这个月开了红字发票32万,然后又给 问
那这个月只需要交10万的就行。 答
请问老师,应交增值税下级科目进项税额和销项税额 问
您好,月末就结转,您年度结转也没事 答
老师好,总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均总 问
你好,这个说的是借款利息。 计入财务费用的利息。 答
老师,你好,职工学习经费已付怎么做账老师,你好,职工 问
借,管理费用工会经费 贷应付职工薪酬,工会经费 借,应付职工薪酬、工会经费贷,银行 答
老师这个花圈圈的题 看不明白, 能帮忙写下过程吗 问
你好,请稍等一下,马上给你具体解析 答
老师,这个我还是不懂,帮我看看可以吗
答: 你好。这个是调置科目编码的位数
老师,我这个借贷不平衡,我不懂怎么填了,可以帮我看看吗?
答: 您好,最后一个收么利息 借:银行 0.75 借:财务费用 -0.75 都在借方,就平了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师帮我看看这两个题目咯,答案我有点看不懂为什么是那样的,可以帮我分析下吗?
答: 您好:1、支付的各项税额(都是本期支付的),本期银行存款支付的7万营业税金及附加,已缴纳的30万增值税,当期缴纳的所得税(45-15)=30万元(当期所得税费用45万,期末应交只有15万,说明当期交了30万)所以,支付的各项税额=7+30+30=67(万元) 2、=3300-1650+37.5-630=1057.50(万元) 1650是支付的职工工资,盘赢没有现金流,37.5是管理费用的贷方,要加回来,摊销没有现金流,要减去。