送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-09 12:37

你好,当时应当按4900入账,而不是计入待处理财产损益的

追问

2017-05-09 12:38

@邹老师:那差额那部分怎么做呢

邹刚得老师 解答

2017-05-09 12:38

你好,等获取了货物开具了发票计入原材料核算

追问

2017-05-09 12:39

@邹老师:可是我把5000千克的款全部付了呀

邹刚得老师 解答

2017-05-09 12:40

多付的计入预付账款就是了

上传图片  
相关问题讨论
你好,当时应当按4900入账,而不是计入待处理财产损益的
2017-05-09 12:37:15
你好 发票给你们开了吗
2020-06-17 14:54:22
你好 要是做账了发票不用退回去 对方开红字发票
2019-10-10 14:54:50
借原材料贷营业外收入。
2020-05-21 10:55:39
您好 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 借:原材料 2000 贷:预付账款 2000
2019-09-27 23:11:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...