送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-05-27 19:33

收到押金,借,银行存款10000,贷,其他应付款10000
抵维修费,借,其他应付款5000,贷,管理费用5000
退回押金,借,其他应付款5000,贷,银行存款5000

上传图片  
相关问题讨论
收到押金,借,银行存款10000,贷,其他应付款10000 抵维修费,借,其他应付款5000,贷,管理费用5000 退回押金,借,其他应付款5000,贷,银行存款5000
2022-05-27 19:33:48
那不应该是:借:管理费用(维修费) 贷:库存现金吗?
2017-04-06 10:02:48
您好,是不对的,下个月直接借 其他应付款 贷 银行存款
2019-11-24 16:01:33
你好!按规定管理费用应该是做预收账款的。
2020-07-22 17:15:32
您好!如果金额小的话这样是没问题的。 如果金额大建议计入长期待摊费用。完工以后每个月摊销。
2016-07-21 17:59:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...