老师,2023年12月计提费用为407000,实际发票开来401 问
你好,就是你调增的部分现在发票来了是吗? 答
项目里面和人员谈的包干5000/月,5000包加油,餐费,出 问
您好,这个的话,你们可以走项目成本,这个 答
必须的医学专业才能报考吗 问
你好!你是要报考什么 答
老师,什么时候的资产总额,按照(期初+期末)/2来计算 问
你好,季度平均数的时候 答
老师好, 四五年前给客户开票开多了,应收账款一直 问
时间这么久了,是不是没法让客户退票了?或者后续还和这个客户有没有合作,如果有合作,就少开这部分发票给冲掉,如果没有合作了,对方客户也不愿意退票,那就把这部分应收账款做坏账冲销掉 答
某人每月1日收到当月工资5000元,12月31日得到年度奖金50000元。不考虑税收,不考虑继承财富和遗产,银行存贷款月利率为0.2%,他怎样做才能每月的消费额相等
答: 做才能每月的消费额相等=5000%2B50000/(A/F,0.2%,12)=5000%2B50000/12.1329=9121.03
公司员工被借去甲方公司上班 每月工资在他们那出 现在公司收到甲方的款项 然后可不可以作为我公司支付给员工的工资在对方那里扣除?
答: 你好,按规定是不可以的。这批款项的真实业务是什么?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到一张7月工资表,要怎么做账
答: 计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款