送心意

文老师

职称中级职称

2015-01-10 16:09

平时  借  制造费用  贷 预付账款 电费   借预付账款 电厂  贷 库存现金

夕颜 追问

2015-01-10 16:14

根据房东炒的电费度数

文老师 解答

2015-01-10 16:07

你先告诉我你原来是怎么做分录的

文老师 解答

2015-01-10 16:10

平时的金额是怎么来的

文老师 解答

2015-01-10 16:21

你的分录借方应该是预付账款---电费吧,那你现在确实是还欠供电局税款的金额,那就借 预付账款--电费  应交税金---应交增值税(进项税额)  贷  预付账款----电厂  应付账款---电厂,如果不想新开应付账款---电厂,预付账款为负数,下次再付款了,就正常了,应该没关系的。

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相关问题讨论
如果发票没到就挂着哦 如果发票不会到了就冲销
2017-05-22 18:00:50
你先告诉我你原来是怎么做分录的
2015-01-10 16:07:51
是挂账上是不是,没有退公司账户,抵减下次的吧?那你之前那个交 不是做预付账款贷银行吗,那这个预付账款不是挂着吧,那开发票不是优惠后的吗,那就做费用就做优惠后,多余额就挂预付账款,后续下次抵减的按发票做借管理费用 贷预付就冲掉了
2020-06-05 11:35:37
你好,应该是写二级科目对方企业的名字。
2022-12-14 10:55:59
你好;   你这个具体是什么情况的业务 ;  你负债表 看你借方预付账款金额%2B    借方应付账款金额来写即可   
2023-02-08 14:22:22
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