送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-06-02 15:39

可不可以用应付职工薪酬-职工福利过度一下,借:应付职工-福利,货:累计折旧,银存,应付职工-工资,再将借方转至管理费用,这样福利看应付职工薪酬-福利借方就行了,

袁老师 解答

2017-06-02 06:01

借:管理费用--福利费,贷:累计折旧,应付职工薪酬,银行存款等

袁老师 解答

2017-06-02 18:55

可以

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用--福利费,贷:累计折旧,应付职工薪酬,银行存款等
2017-06-02 06:01:04
同学,你好,这个收取顾客的折旧费可以进入我们的其他业务收入。
2021-08-08 18:18:54
您好,需要的,您去年的折旧应该进入以前年度损益调整科目
2019-10-20 16:18:55
这个不用任何处理实收资本挂职工即可
2018-06-13 18:15:32
借固定资产清理累计折旧,贷固定资产, 借 销售费用 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2021-11-19 10:59:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...