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乖仔
于2017-06-05 09:56 发布 1317次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-05 10:04
这样不是冲减去年的收入啦
乖仔 追问
2017-06-05 10:07
以前年度损益调整么?还有就是我这个税费是免税的,我可以直接不调么
2017-06-05 10:09
可以做2步分录吧
邹老师 解答
2017-06-05 09:57
借;主营业务收入 贷;应交税费(销项税额) 做这个调整分录
2017-06-05 10:05
你好,把主营业务收入换成以前年度损益调整
2017-06-05 10:08
你好,是的 免税的贷方改为营业外收入 就是了
2017-06-05 10:11
你好,可以的
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老师,应交税金-已交税金,,,这个已交税金指的是什么?
答: 您好,应交税金-已交税金,这个已交税金指的是已经上交到税务局的税金。
之前就是记到应交税金,今天突然看到说这属于消费者出的一部分,就质疑了 这样对吗
答: 你好,你是指增值税计不计入税金及附加的科目吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问一下,应交税金包括哪些
答: 包括你增值税,附加税,环境保护税,房产税,车船税,企业所得税,个人所得税,印花税,文化事业建设费
老师,应交税金做错了,做多了25485.57,请问这个应该怎么做对回来呀
讨论
这个表 怎么看 应交税金
怎么把应交税金调成正数呢
一般什么情况会出现两次应交税金
发现去年的账忘记做应交税金了怎么办
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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乖仔 追问
2017-06-05 10:07
乖仔 追问
2017-06-05 10:09
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2017-06-05 09:57
邹老师 解答
2017-06-05 10:05
邹老师 解答
2017-06-05 10:08
邹老师 解答
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