老师 研发买的设备计入什么科目 问
您好, 计入固定资产,折旧研发支出-折旧费里面 答
老师当新浪网上的数据和年报上的数据有差异时应 问
你好,这个按年报上的 答
老师,送礼,给红包属于营业外支出吗?还是做管理费用 问
您好,这个计营业外支出吧 答
老师,请问银行回单的备注需要写的很清楚吗? 问
你好,这个不是必须的,你可以根据自己的要求来备注 答
发票多开红冲100多万怎么解释呢 问
你为啥要红冲100万就是你的理由? 答
老师好,这个代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元,代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元---1、这句话是应该由企业缴纳的吗?到时候不需要扣回员工的,对吗?因为是其他应付款如果用到其他应收款就是扣回员工的,对吗?是这个意思吗?2、因为如果是员工缴纳的,那后续的分录是不是应该加上,是这样的吗?借:其他应付款——社会保险费 30 ——住房公积金 25贷:其他应收款-某员工A-某员工B-某员工C
答: 公司代员工缴纳社保和公积金,个人承担的部分,是发放工资的时候,从员工工资里面扣除下来的,然后由单位缴纳
计提社会保险费和公积金时,什么区分齐其他应收收款和其他应付款
答: 其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除 其他应付款核算方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 1、计提公司部分 借:管理费用-社保 716 贷:应付职工薪酬-社保 716 2、计提工资 借:管理费用-工资 3500 贷:应付职工薪酬-工资 3500 3、次月缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷:银行存款 995 4、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 3500 贷:其他应付款-社保个人部分 279 银行存款 3221 你把社保改成公积金就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
社会保险跟住房公积金为什么要用其他应付款来?为什么不用其他应收款
答: 你好,其他应付款和其他应收款2个科目都可以,根据个人习惯而已。
小炎 追问
2022-07-22 09:52
辜老师 解答
2022-07-22 09:54
小炎 追问
2022-07-22 10:11
辜老师 解答
2022-07-22 10:22