您好,我是小规模纳税人,开发票开超了,可是上季度开 问
撤回发票晚了,已经跨越了,已经累计12个月了。 答
老师你好,我想问一下当月收到的进项发票要当月完 问
你好,可以在需要抵扣的当月勾选,但是取得发票当月还是要做账 答
我这个月开了10万发票,我申报表上的减征额怎么算 问
你好!是的,如果10万是不含税的话 答
税务申报的时候提重分类报表还是不重分类报表? 问
您好,这个的话,是重分类报表 答
老师好 这个是啥意思 问
填写附列资料一,如果开的是1%的,在第五栏里面填写 答
公司让人力资源给代缴社保,开票内容是代缴社会保险10000,服务费,3000.做账是全部计入社保吗?
答: 您好,不是的,1万元计入社保,3000元记入管理费用-服务费用。
老师好,公司找给社会保险管理服务中心的,是社保费吗?谢谢老师。
答: 公司找给社会保险管理服务中心的,是社保费吗?对的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
比如医疗本月核定缴费是1万,但是用待转金抵扣了4000,最终交了6千,那你说账里面怎么处理呢?社保里面有个待转金,假设你单位这个月应该缴1万元的社会保险费,并且足额缴纳了的话,社会保险根据规定比例会进行分账处理,即其中多少进入账户,多少进入统筹。但你单位只缴了8000元,则社会保险没有办法进行分账,就会把这笔钱先存到你单位在社保的一个待转(等待转移的意思)账户上,这笔钱也就叫待转金。或者说不考虑待转金我们计提了13000多 那么我们应该扣13000多 结果扣了10000多一点这种情况怎么做账?
答: 1、同学做账应该按照应缴纳来做账 借:管理费用等 其他应收款-员工个人部分社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 2、如果没有全部缴纳,理论应该补缴纳,不应该存在大量的待转金的
俊秀的秋天 追问
2017-06-10 14:22
王雁鸣老师 解答
2017-06-10 14:27
俊秀的秋天 追问
2017-06-10 14:34
王雁鸣老师 解答
2017-06-10 14:35