用友u8应收模块预收冲应收因为收款是美元,由于汇率差问题,预收款比应收款少怎么才能把那张发票冲销完
奶瓶
于2017-06-15 16:11 发布 1969次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论
将差额计入“财务费用——汇兑损益”科目处理
2017-06-15 17:28:20
你好,不同名称不能冲销
录入错了进入修改,然后保存就是了
2017-06-15 14:19:25
红票对冲,拿客户往来中的来说,是和这个客户有应收业务,但是该客户又有退货业务,按正常核销的话,必须针对该客户收款核销应收,也付款核销客户的退货业务,红票对冲就是把两边同时减少,再有核销的话只核销对冲余下的金额。具体操作建议你咨询下售后服务商
2017-01-19 09:43:53
你好,借银行存款,贷应收账款,后面拿应付账款去冲
2019-11-13 11:31:46
同学你好
直接冲减往来就行了
2020-11-30 11:57:47
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