送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-17 14:58

这样处理,因为属于同一个公司两个办公的地方。 
出纳借款时 
借:其他应收款——XX出纳 
贷:银行存款 
二、出纳拿单据报销时,再冲出纳的个人账 
借:管理费用(销售费用)或其他科目 
贷:其他应收款——XX出纳

上传图片  
相关问题讨论
这样处理,因为属于同一个公司两个办公的地方。 出纳借款时 借:其他应收款——XX出纳 贷:银行存款 二、出纳拿单据报销时,再冲出纳的个人账 借:管理费用(销售费用)或其他科目 贷:其他应收款——XX出纳
2017-06-17 14:58:02
你好,根据你提供的分录,很有可能是:报销差旅费(退回多余款项)
2022-10-31 13:15:47
你好,可以不做代扣,但建议还是先做计提,再做发放。 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
2019-09-05 22:30:36
是的,是这样账务处理的,销售人员应该是计入销售费用
2019-09-04 11:09:59
先付款后给发票的预借款的分录,是: 借:其他应收款-张三 100 贷:库存现金 100 冲销时: 借:管理费用-办公费-桶装水 100 贷:其他应收款-张三 100 对吗? 可以
2019-03-01 19:39:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...