送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2022-09-17 14:57

同学你好,借:财务费用-手续费,负数,应交税费应交增值税进项,正数,借:财务费用-手续费,正数。

正能量姑娘 追问

2022-09-17 14:59

你这咋一个半分录?我没明白

王雁鸣老师 解答

2022-09-17 15:04

同学你好,比如收到的专用发票是106元,分录,借:财务费用-手续费,负数106元,应交税费-应交增值税-进项,正数6元,借:财务费用-手续费,正数100元。

正能量姑娘 追问

2022-09-17 15:16

都是借方没有贷方可以吗?

王雁鸣老师 解答

2022-09-17 15:17

同学你好,都是借方没有贷方可以的。

上传图片  
相关问题讨论
有差额吗,没有差额可以贴后面,你这个发票开啥,开手续费?
2020-03-04 16:26:49
同学你好,借:财务费用-手续费,负数,应交税费应交增值税进项,正数,借:财务费用-手续费,正数。
2022-09-17 14:57:09
您好,直接冲财务费用就好了、
2020-02-20 14:45:55
你好,借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:以前年度损益调整
2020-05-12 14:26:50
是可以抵扣专票吧,那冲掉之前,按发票做就可以
2019-09-24 11:34:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...