送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-22 20:29

您好,招呼费用?您的意思我没有完全理解,麻烦您再详细描述一下,谢谢。

小耳朵 追问

2017-06-22 20:30

招待费用

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 20:31

您好,分录,借:管理费用-招待费用,贷:应收账款。

小耳朵 追问

2017-06-22 20:34

总感觉哪里不对

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 20:37

您好,如果按您描述的情况来做的话,就是这样的。那您感觉哪里有问题呢?

小耳朵 追问

2017-06-22 21:34

老板垫付了好多钱,我做了其他应付款,现在有三十多万了,要怎么处理这一账务?

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 21:35

您好,只能等以后有钱了,还回去吧。或者转增资本也行。

上传图片  
相关问题讨论
你的应收账款怎么出来的,不是根据发票?
2019-03-08 09:12:55
你好,是不是当时做了一个借预提费用贷应收账款。
2022-03-30 11:24:23
之前发票是收到了1000元的话那你其他应付款应该是有一个50的余额的,现在付了钱直接做 借其他应付款50贷银行存款50
2020-07-27 15:19:54
您好,招呼费用?您的意思我没有完全理解,麻烦您再详细描述一下,谢谢。
2017-06-22 20:29:37
是的,分录是正确的。
2018-08-15 15:32:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...