送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-26 18:53

老师,我们这次程款是170.3万,这次这批程款的管理费是5.1万,他们直扣款,我们实际只能收165.万,那我分录是不是,借应收165万,工程施工一管理费5.1万,贷主营业务收入148.4,应缴增税16.8,主营业务成本一项目管理费5.1。对吗

梅子 追问

2017-06-26 20:00

我们不开发票给甲方,与挂靠公司签了合同,管理费为合同价的3%

梅子 追问

2017-06-27 08:40

借,应收账款或银行,贷主营业务收入,应交增税,成本要每月结转,还是和以前一样,12月一次结转

李爱文老师 解答

2017-06-26 18:32

支付给挂靠公司的管理费,不应计入你们的收入处理,应计为你们的费用处理

李爱文老师 解答

2017-06-26 19:37

你们对不对甲方开具发票,与挂靠公司签不签合同

李爱文老师 解答

2017-06-26 21:00

170.3万,这次这批程款的管理费是5.1万,他们直扣款,我们实际只能收165.万,那我分录是不是, 
借:应收账款——XX公司  170.3万元, 
贷:主营业务收入153.42万元 
应交税费——应交增值税(销项税额)16.88 
 
借:主营业务成本一项目管理费  5.1 
贷:应收账款——XX公司    5.1 
 
同时还结转其他的成本费用 
借:主营业务成本 
贷:工程施工

梅子 追问

2017-06-27 00:08

老师你好,我还想问一下,因我们这里的建筑公司都是不建全的,购买材料,都是用多少买多少,而且没库管,也没人写出库入库单,所以我们所有的建筑公司没用原材料等这个科目,都是直接进借,工程施工,贷银行,年底直接结转:借主营业务成本,贷工程施工,而且我们的企业所得税是核定的,只要按合同价预缴2%,就不管了,

李爱文老师 解答

2017-06-27 07:31

属于无票销售收入进行账务处理

李爱文老师 解答

2017-06-27 08:41

每月结转收入、结转成本,进行报税

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支付给挂靠公司的管理费,不应计入你们的收入处理,应计为你们的费用处理
2017-06-26 18:32:23
你好 借管理费用-服务费贷银行存款
2019-08-14 15:47:57
谁承包的就谁给你成本票的哦
2019-12-23 09:24:54
你们可以签订协议,让开发商付款,开发票直接给开发商,这样可以
2017-02-11 10:38:54
如果是节税的情况下可以挂往来款,如果想要撇清关系的话就以分红的形式提出这笔钱给承包方
2020-04-18 22:46:03
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