老师 我们营业执照从“汽车销售”改成“小微型客 问
您好 请问是要处置旧汽车 需要开具增值税专用发票吗 答
甲银行是增值税的一般纳税人,2022年第3季度发生的 问
同学你好 要做分录吗 答
[图片]老师,这个分录应该怎么写 问
借:在建工程80000+10400=90400 贷:原材料80000 应交税费-应交增值税-进项税额转出10400 答
小规模未开发票收入会计分录怎么写 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票 答
请问老师,汇算清缴收入明细里面的劳务收入指的是1 问
您好,对的,这个是13个点的劳务收入,技术服务是其他应收 答
你好,老师。我发现以前年度的会计做分录时,明明是公对私转给员工的报销款,却做成了:借:现金 贷:银行存款,正确的会计分录不应该是 借:管理费用等 贷:银行存款,的么。这样资产负债表那里就显示现金的金额很多,那需要怎么去调整这个分录呢,明细怎么做?谢谢!
答: 借以前年度损益调整贷库存现金。 借利润分配,未分配利润贷以前年度损益调整。
老师好:本月交上月工资1万,计提下月工资(增加一个人的话)1.5万,那分录是不是这样做?借:应付工资1万,贷:银行存款1万,借:管理费用-工资 1.5万 贷:应付工资1.5万?但是这样做之后,资产负债表应付工资期末有0.5万的余额,是不是多计提的原因?如果是错误的,那正确的分录是怎样的?谢谢!
答: 上个月按实际发放计提,期末都是平的,新增加一个有后多计提才有变化
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:17年预付一万当时没收到发票,做账时借管理费用,贷银行存款。现在付尾款2万,收到专票3万,该怎办?是我这样做分录吗?但为我这样做资产负债表不平呢?
答: 可以写细分录吗?昨天乐老师又不是这样说
L is 追问
2022-11-02 11:36
郭老师 解答
2022-11-02 11:39