
老师,您好,办公费报销多报了456,少报了621应该怎么调账? 怎么录会计科目?原来一部分走的其他应付款一部分走的银行存款
答: 你好同学,办公费多报销,多报销了以后,这个钱咱公司要给他妈是不给,是不是只是说费用发票有这么多,只是没有给他那么多钱,那么可以借管理费用,办公费贷银行存款,贷其他应付款。
股东对外借款,会计科目应为借:银行存款,贷:其他应付款。对吗?
答: 每月支付利息,借:财务费用,贷:银行存款(银行付),对吧?谢谢!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
为加强各部门单位公务卡账户管理,2019年单位公务卡发生的业务核算分录统一规范如下(只需做财务会计):1.托收分录借:其他应付款贷:银行银行-单位公务卡2.还款分录借:银行存款-单位公务卡贷:其他应付款如未选用此科目的在“基础资料-会计科目”进行选用。老师这个是真的吗?可以简单解释下吗
答: 你好,请稍等哦,我看下
如果银行存款没有钱,我们又要用钱然后大量的计入其他应付款法人,这样会产生什么后果吗?遇到这种情况我们怎么处理是换一种会计科目还是说这样计可以呢
老师,请问其他应付款科目是否都要计提过渡一下才可以的,不能直接借:其他应付款 贷:银行存款付的,不然其他应付款科目会平不了账,是这样吗?
老师,我接了一家乱账,之前没有账,然后我接过整理的时候老板也没说过公司有一笔借款,现在需要还款,我借什么科目呢?然后贷银行存款,之前没有贷 其他应付款这个科目

