送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-03 18:07

你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
应交税费应交增值税减免税款

小敏 追问

2022-11-03 19:58

应交税费销项进项转出未交增值税减免税款这些分录写过,凭证最下方还用合计吗

郭老师 解答

2022-11-03 20:03

对的
需要填写的你好

小敏 追问

2022-11-03 21:23

单位医疗要到12月一次性扣除9-12月这几个月的费用,在每个月计提的时候还用计提医疗吗

郭老师 解答

2022-11-03 21:24

对的
需要按月计提

小敏 追问

2022-11-03 21:27

计提了先放那是吧,等扣的时候再冲减应付职工薪酬?

郭老师 解答

2022-11-03 21:27

可以的,可以这么做的

上传图片  
相关问题讨论
您好,对的。      
2017-05-24 22:57:12
应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下 购买时借管理费贷银存 抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数 然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税 如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55
这个分录是要结转的
2019-01-04 16:16:43
你好,你缴纳了税款就没有余额了
2018-01-25 15:01:31
你好, 如果是期末结转增值税分录,是对的。
2020-07-13 15:58:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...