企业外购一台需要安装的设备,取得增值税专用发票注明金额70 000元,税额9100元,在安装过程中领用库存材料5000元;应付工程人员工资为5000元;设备安装完毕投入车间使用。该设备预计净残值为5000元,预计使用年限为4年。要求:(1)编制取得时的会计分录。(2)假如企业采用双倍余额递减法计提折旧,该设备使用3年后发生毁损,实际取得残值收入8600元,发生清理费用3800元。计算持有期间各年折旧并编制第一年计提折旧和处置设备的会计分录。(3)假如企业采用年数总和法计提折旧,该设备使用2年后对外出售,专用发票注明金额60000元,税额7800元,在出售过程中支付其他费用200元。计算持有期间各年折旧并编制第一年计提折旧和处置设备的会计分录。
健壮的小蘑菇
于2022-11-11 20:49 发布 427次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-11-11 20:55
借,在建工程70000
应交税费,增值税9100
贷,银行存款79100
借,在建工程5000+5000
贷,原材料5000
应付职工薪酬5000
借,固定资产80000
贷,在建工程80000
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你好购入借固定资产200000
进项税34000
银行存款
折旧200000-6000/10=14000×2=28000
借固定资产清理172000
折旧28000
贷固定资产200000
借银行存款120000+15600-2000=133600
资产处置损益54000
贷固定资产清理172000
销项税15600
2022-05-08 20:10:44
您好:
借:固定资产 5000
应交税费——应交增值税(进项税额)650
贷:银行存款 5650
2021-08-31 17:57:42
同学您好,
(1)2019年12月5日,
借:固定资产 5000
应交税费—应交增值税(进项税额) 650
贷:银行存款 5650
(2)2020、2021年度设备每年应计提的折旧额=(5000-50)/5=990(万元)
(3)2021年12月31日,
借:固定资产清理 3020
累计折旧 1980 (990*2)
贷:固定资产 5000
借:固定资产清理 2
贷:银行存款 2
借:银行存款 1017 (900%2B117)
资产处置损益 2122
贷:固定资产清理 3022 (3020%2B2)
应交税费—应交增值税(销项税额) 117
2021-08-13 00:13:02
你好
1
借,固定资产2010000
借,应交税费一应增进320000
贷,银行存款2330000
2
借,制造费用195000
贷,累计折旧195000
3
借,固定资产清理1971000
借,累计折旧39000
贷,固定资产2010000
借,固定资产清理20000
贷,银行存款20000
借,银行存款1392000
贷,固定资产清理1200000
贷,应交税费一应增销192000
借,资产处置损益791000
贷,固定资产清理791000
2020-07-06 14:44:55
你好‘
:(1)编制该公司购入安装生产设备的会计分录。
借,在建工程700
借,应交税费一应增进88.4
贷,银行存款788.4
借,在建工程40
贷,工程物资24
贷,库存商品6
贷,应付职工薪酬10
借,固定资产740
贷,在建工程740
(2)计算该设备20x7年,20x8年应计提的折旧额并编制会计分录
20x7年折旧=740/5/12*9=111
2008折旧=740/5=148
借,制造费用
贷,累计折旧
(3)编制该设备出售时的会计分录。
借,固定资产清理481
借,累计折旧259
贷,固定资产740
借,银行存款306
贷,固定资产清理306
借,固定资产清理0.4
贷,银行存款0.4
借,资产处置损益175.4
贷,固定资产清理175.4
2020-07-01 17:28:24
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精选问题
老师,去年的费用公户对公付款了,做的:其他应付款 问
金额小是可以的,金额上千还是得调整以前年度损益 答
老师,国有土地使用权出让收入计入什么费用 问
同学你好 是你们收到的钱吧 答
老师好,我公司有个员工,没有给她办离职,一直申报工 问
你好,你们只能是申报个税,把他那个更正了才成 答
老师,如果之前一直有申报法人工资,但是这个月法人, 问
如果公司没有注销,要法人一定要申报的,0申报就行呢 答
老师,刚好想咨询你个问题,公司代缴了个税,但其中有 问
同学你好 计入应付职工薪酬 答
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