送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-16 10:29

1.暂估的分录怎么做? 
2 . 6月暂估了,7月就可以用用红字全额冲销了吗?   这样3季度开票再重新记入材料成本就可以了吗?

追问

2017-07-16 10:45

不明白,冲销暂估的分录怎么做呢?老师( 如果全额冲销,成本不也冲红了吗,不是的重新记成本吗)

追问

2017-07-16 11:13

1.应付账款 _暂估 是用红字冲销  还是 直接用科目冲销? 
2.应付账款可以用现金冲销吗?例   借  应付账款(暂估)贷  现金 
3.可以直接向老板借现金吗?例  借 现金  贷  其他应付款(老板) 
4.借来的现金可以直接还应付账款吗?

邹刚得老师 解答

2017-07-16 10:25

你好,如果今后可以取得发票,你可以先暂估

邹刚得老师 解答

2017-07-16 10:36

1借;原材料    贷;应付账款——暂估 
2,是的        3季度开具的发票是冲销暂估,而不是再入成本

邹刚得老师 解答

2017-07-16 10:48

借;应付账款——暂估  贷;原材料 
冲销只是冲销暂估,之前结转的成本不做冲销的

邹刚得老师 解答

2017-07-16 15:21

1,就是借方蓝字 
2,不可以 
3,可以的 
4,应付账款通常是银行支付

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相关问题讨论
你好,如果今后可以取得发票,你可以先暂估
2017-07-16 10:25:24
您好 请问是需要写分录吗
2023-03-28 15:20:01
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-03-28 14:50:24
你好,是需要做这个业务的分录吗? 
2021-10-12 20:49:56
借:在途物资 60000 应交税费-进项税额9600 贷银行存款 69600
2019-04-28 10:56:08
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