送心意

家权老师

职称税务师

2023-01-06 16:32

按工程的决算书估价入账

卖萌可耻∩_∩ 追问

2023-01-06 16:33

无决算书,有合同价,前期开的票在在建中挂着,暂估分录要怎么写

家权老师 解答

2023-01-06 16:37

那就按合同价暂估就是

卖萌可耻∩_∩ 追问

2023-01-06 16:38

暂估分录要怎么写?

家权老师 解答

2023-01-06 16:48

借:固定资产
     贷:在建工程
          应付账款-暂估

卖萌可耻∩_∩ 追问

2023-01-06 16:53

如果后期票开过来,要怎么冲   借:应付账款--暂估,贷:应付账款--XX公司?那多的进项税的差额也是贷:应付账款-XX公司吗?

家权老师 解答

2023-01-06 17:01

是的,就是那样处理的

卖萌可耻∩_∩ 追问

2023-01-06 17:06

好的,知道 了

家权老师 解答

2023-01-06 17:13

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

上传图片  
相关问题讨论
按工程的决算书估价入账
2023-01-06 16:32:25
同学你好 管理费不用单独交,直接工程款里扣就行了 2.可以暂估入库 收到发票的时候要全部红冲暂估的,不能有差额
2020-09-29 17:18:37
就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。
2022-08-01 19:04:31
你好 可以暂估入账的  
2021-03-03 16:43:25
借主营业务成本-车辆加油费 贷应付账款-暂估应付
2017-05-01 17:39:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...