送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-18 14:04

你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借现金 贷应收账款

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你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借现金 贷应收账款
2017-07-18 14:04:24
你好 借 应收票据 贷 主营业务收入
2019-12-18 13:18:45
9月开出发票金额30000,实际10月收到对方公司打款28000,差额2000元对方公司说服务检查时不合格被扣下的,但是以后每个月都要开3万,每个月多多少少都会被扣一部分金额,请问这被扣的金额该怎么做账,分录又怎么做?
2015-10-19 12:19:13
你好 你上月收到发票已经做账了 现在有问题 需要红冲发票 对方需要给你开红字发票 再重开
2019-04-01 10:16:33
你好,可以的呢,现金收款收据可以做账
2020-05-25 11:48:03
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