送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-25 16:32

正常的计费用,收到发票后再冲销前期的费用,再按正确的费用入账

惘然 追问

2017-07-25 16:32

@会计学堂老师--李:会计分录怎么做

李爱文老师 解答

2017-07-25 16:41

冲销无票的费用支出的凭证 
借:管理费用——办公费    负数 
贷:应付账款     负数 
按正确的发票金额入账 
借:管理费用——办公费     
贷:应付账款

惘然 追问

2017-07-25 16:43

@会计学堂老师--李:没明白是什么意思?我平时收据肯定是很多比,但是年底开票都只有一张

李爱文老师 解答

2017-07-25 16:44

那就是很多笔没有发票的凭证冲销掉,再按正确的金额入账

惘然 追问

2017-07-25 16:47

@会计学堂老师--李:可是我钱是已经支付啦,按你这样的话,我收到收据做一张凭证,拿到发票那岂不是每张收据又要在做两张凭证

李爱文老师 解答

2017-07-25 16:50

支付了款,就不用支付了。对于前期的没有发票的,本来就不能入费用

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  • 想咨询一下,我司收到的3%的专用发票,后收到专管

    对,这个只是进项税额不能提高,不用纳税调整的

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