送心意

耿老师

职称中级会计师

2023-01-13 19:28

你好,年末的时候应该是清零的,现在一般不用这个科目,直接转到应交税费未交增值税二级科目核算了

学堂用户_ph767501 追问

2023-01-13 19:34

那平时这个科目有余额吗?例如11月

耿老师 解答

2023-01-13 21:50

你好!平时是可以有的

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
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    你好; 你是属于个体户核定征收;还是企业核定征收;才好判断的

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