老师好, 4月份汇算清缴补缴所得税:8123.93元 现 问
同学您好!这个差异是可以忽略,因为这个差异是正常存在的 答
老师,年报公示-社保信息这儿应该怎么填写 问
您好,这个看公司的平均基数,这俩一样 答
老师,买的车当时进项抵扣是按16%抵的,那卖车交税的 问
你好卖车的话是按13%交税。 答
月末增值税需要做什么账务处理,需要结转计提吗? 问
您好,增值税的话,就是销项和进项差额,直接结转到应交税费未交增值税就行 答
现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的 问
同学,你好 按照实际的来抵,这部分进项对应的是外销还是内销就做哪个 答
如果企业收到客户的钱,但是商品还没有卖出去,可以不可以做分录为 借:银行存款 贷:应收账款 因为销售商品的尾款是计入应收账款的
答: 你好!借银行存款 贷预收账款。
做内账,本月入账时,已知购入商品成本25627元,销售商品总额33693.5元,银行收到回款804。(不计税费)以下哪组分录是正确的用法?为什么?第一组:一、 采购时借:库存商品贷:应付账款(或银行存款、或库存现金 )二、销售时借:应收账款贷:主营业务收入三、同时结转销售的成本借:主营业务成本贷:库存商品四、收款借:库存现金(或银行存款)贷:应收账款第二组分录:购入商品成本:借:主营业务成本贷:库存商品销售商品:借:应收账款贷:主营业务收入银行收到回款:借:银行
答: 你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售商品事:借:银行存款100 贷:应收账款100 退款时:借银行存款-100 贷:应收账款-100 是这样吗
答: 你好,是指预收货款吗?是的,可以这样写分录
宋生老师 解答
2017-07-28 16:32
宋生老师 解答
2017-07-28 16:41