送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-08 10:31

你好!你分几个月冲吧。建议你。

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相关问题讨论
你好,需要在月初冲销暂估入账分录,然后继续做暂估处理
2020-07-06 20:08:15
你好!你分几个月冲吧。建议你。
2017-08-08 10:31:19
你好,当年的吗 可以的,可以填写负数的。
2022-04-07 08:27:02
你好,红冲的发票对应的成本也需要冲销。销项红冲的分录是 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-18 16:29:29
可以这样处理,这个根据实际情况如实处理就可以啦
2019-10-29 15:46:55
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