
货已经收到了,发票没有到,怎么暂估入账呢?是挂应付账款还是其他应付款呢,求会计分录
答: 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
老师,暂估入账差旅费发票的话,实际到时候有差额了怎么处理,比如我暂估了差旅费10万,11月暂估的。贷应付账款还是其他应付款?然后1月实际报销了9万。我17年一月怎么操作呢?谢谢老师
答: 你好,全额冲销,然后根据发票入账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,以前交社保,挂的是其他应付款单位往来,现在做暂估入账的时候是挂其他应付款单位往来还是应付账款暂估应付人民币
答: 挂应付账款暂估这里就可以了


邓超 追问
2017-08-11 16:18
邹老师 解答
2017-08-11 16:19