
前面付款时没有发票,做借:应付账款18070,贷:银行存款18070,现在发票来发认证后金额是10150,怎么做分录呢?
答: 你好!借原材料等 应交税费应交增值税 贷应付账款10150
当时没有发票,做了借:预付账款-**18070,贷:银行存款18070,现在发票来了10150,我要怎么做分录呢?
答: 你好!为什么会有这么大的差额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
付货款时,做的分录是:借:预付货款,贷 银行存款 收到发票的时候没做账,都是等到认证后才做 借:原材料 应付税费 进项税 贷 :预付账款,如果当月收到发票没认证怎么做呢?
答: 你好,你的意思发票先做账不认证?借原材料 借应交税费-待认证进项税额 贷预付账款

