APP下载
杨晓英
于2017-09-13 09:40 发布 1449次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-13 09:46
你好!直接填0就可以了。 是的。
杨晓英 追问
2017-09-13 09:49
那就是相抵的忽略,正常开具的,再填上就可以。不开发票的销售额填上就可以,谢谢老师
宋生老师 解答
2017-09-13 09:50
你好!是的。就是这个意思。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
增值税红字发票开具后,增值税申报表怎么填?
答: 若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
老师,增值税发票本月开了红字,增值税应纳税额是负数,增值税申报表可以负数申报吗?还是0申报?
答: 你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
报税时在增值税申报表附表一里所填的开具其他发票里的销售额。比如我开的红字发票怎么统计,一正数一负数正好相抵了。怎么填? 还有未开具的发票 里的销售额是填销售了货物收了款但是不需要开具的金额吗?
答: 你好!直接填0就可以了。 是的。
申报增值税时,是先填报“增值税纳税申报表”,还是先填报“增值税纳税申报表附列资料”呢?
讨论
老师,上月增值税申报表附表一未开具发票有数据增值税已缴,本月开发票了,增值税申报表怎么填
收到红字购货进项发票在增值税申报表附表二中怎么填报
增值税申报表附表4的数据如何在增值税申报表主表中体现?
增值税申报表附表五附加税申报表显示有增值税免抵税额是怎么回事?
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
★ 4.99 解题: 290894 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
杨晓英 追问
2017-09-13 09:49
宋生老师 解答
2017-09-13 09:50