老师,我想问一下,我们去年的账是代理记账公司做的,去年管理费用无发票还差发票9000多,今年我重新建账我应该怎么做才能去冲9000多呢
孝顺的早晨
于2023-02-06 14:40 发布 549次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你这个管理费用确实是发生了这么多金额吗
2023-02-06 14:40:33

付给代理记账公司的钱入管理费用-劳务费
2020-05-25 20:41:09

不是的,他是没有先计提,直接计入费用,
如果你先计提了,借,管理费用,贷,应付职工薪酬
缴纳时,就是借,应付职工薪酬,贷,银行存款
2020-05-21 18:39:33

你好 进费用会冲利润的 。 正常应该是借管理费用-社保 贷应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款
2020-05-21 18:33:39

可以直接计入费用,不用摊销了
2020-01-07 11:05:10
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