
你好!2018年12月计提多了工资,并于当月把计提的金额结转为主营业务成本。 本年度发现该错误,导致应发工资余额不对,请问本年度应该怎样更正
答: 你好,这样做调整分录 借;应付职工薪酬,贷;劳务成本等科目 借;劳务成本等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务成本 借;以前年度损益调整——主营业务成本,贷;利润分配——未分配利润
代收代发工资发放时原始单据付什么?借:主营业务成本 贷应付职工 薪酬
答: 你好!用工资表做附件。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想问一下 员工工资计到主营业务成本的时候 是应发工资计提还是实付工资计提
答: 你好,根据应付工资计提,而不是实付工资


ぃ11⌒. 追问
2017-09-15 14:46
宋生老师 解答
2017-09-15 14:47