老师,2023年计提了一笔费用,做在主营业务成本,是当 问
你好!,你分录怎么做的?之前计提的分录 答
老师同一个省,我单位在a市,股东是三个自然人,想在b 问
你好可以的 可以这么做的 答
第一问:(1)根据资料1,开设相关“T"形账户并 问
您好,是的,是这么理解的,只是我们要写T字账,这个期初是肯定会知道的,要不我们就算不出期末数 答
老师,如果题目没说签订合同,销售商品的预收款,是用 问
您好,预收 合同是否成立。预收账款不会强调合同是否成立,而当合同成立之后,预收账款会转向合同负债。 答
企业所得税汇算清缴办理退抵税费申请时,退税申请 问
理由就是季度预交超过汇算应交的税 答
上个月的销项为150000,进项为180000,要是非要做增值税的转账凭证,应该怎么做?
答: 一、 借:应交税费——应交增值税(销项税额)150000 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)30000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)180000 二、 借:应交税费——未交增值税30000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)30000 属于增值税留抵30000元
上个月销项为100,进项为250,若非要做凭证的话怎么做增值税的结转凭证?还有这个月销项为500进项50,若要做增值税的结转凭证怎么做呢?
答: 这个小于月收入30000元,直接做了减免增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问进项加计抵扣之后,不用缴纳增值税了,账务应该怎么处理?还需要做转出未交增值税的凭证吗?(本月公司销项为:2199000;进项为:2117000;进项税额转出为45000)。还想问下进项加计抵减的金额是2117000*10%=211700吗?
答: 你好.进项大于销项,可以不用做结转分录。