送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-10-15 15:20

您好,贷:主营业务收入,负数或者正数,贷:应交税费-应交增值税,正数或者负数。记住以后申报表上增值税额与账上有差额的,几分钱以内的,直接修改申报表上的增值税额即可。

追问

2017-10-15 15:23

以实际开票含税金额直接填表,自动税额与发票上的税额尾差,以什么为准

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 15:26

您好,以税控开票里的税额为准。即以发票上的税额为准。

追问

2017-10-15 15:29

@王雁鸣老师:不是调整应税行为含税金额?

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 15:30

您好,不是的。

追问

2017-10-15 15:32

@王雁鸣老师:应税行为含税金额填表,但本期应纳税额与发票上金额有差异了?

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 15:41

您好,也可以直接修改本期应纳税额的,使之与发票上的金额一致。

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相关问题讨论
您好 按照报税系统的金额申报
2019-07-11 09:47:29
您好,贷:主营业务收入,负数或者正数,贷:应交税费-应交增值税,正数或者负数。记住以后申报表上增值税额与账上有差额的,几分钱以内的,直接修改申报表上的增值税额即可。
2017-10-15 15:20:29
你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
2019-03-26 21:44:11
这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2018-10-17 09:51:57
你好,需要以你发票管理系统的收入,税额为依据的
2017-08-08 15:44:13
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