送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-10-15 23:07

您好,没收到发票时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款,收到发票以后,借:管理费用-商业保险,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则,无此分录),贷:预付账款。

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您好,没收到发票时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款,收到发票以后,借:管理费用-商业保险,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则,无此分录),贷:预付账款。
2017-10-15 23:07:38
借:管理费用~福利费 贷:现金
2016-12-06 16:42:15
你好!先计入 预付账款 然后每个月摊销
2019-06-10 12:01:15
1、借:应付职工薪酬--保险 贷:银行等 2、 借:管理费用保险 等 贷:应付职工薪酬--保险
2016-04-30 17:26:33
商业保险也是借管理费贷银行存款
2018-10-02 15:45:28
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