送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-24 10:36

你好,按实际支付的金额 借;固定资产  应交税费  贷;银行存款

丹丹 追问

2017-10-24 10:42

设备是库存。之前会计的分录 没有按返利部分结转,那之前的账目怎么处理呢?金额比较大

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相关问题讨论
你好,按实际支付的金额 借;固定资产 应交税费 贷;银行存款
2017-10-24 10:36:33
你好,1,应收销售返利方,冲减销售成本,并将进项税金转出。 借:应付账款 借:主营业务成本(负数金额) 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 2,本次进货发票未到:付货款 借库存商品或原材料 贷应付账款 贷库存现金
2020-02-12 12:13:56
同学你好 这个返利开发票吗
2022-10-21 07:43:10
冲销原来多计的返利处理。
2018-05-20 10:24:38
你们取得货物 借:库存商品-XXX 贷:银行存款 返利的话,导致实际取得的货物增多,但支出不变。 这样的话 借:库存商品-YYY 贷:库存商品-XXX 摘要里就写,由于返利,导致库存商品数量增多,就可以啦
2020-03-06 19:44:31
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