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青柠

职称会计实务

2023-02-28 11:59

用友3反结账是指对已结账的单据进行冲正,从而使账户及时准确地更新记录。用友3反结账的具体操作步骤如下: 
 
1、打开“会计科目”菜单,选择“反结账”选项,进入反结账界面; 
 
2、在反结账界面中,选择要进行反结账的凭证,点击“确定”进行反结账; 
 
3、系统会进行审核,如果审核成功,则反结账成功; 
 
4、反结账成功后,可以在“会计科目”菜单中,查看反结账后的账户及时准确地更新记录。 
 
拓展知识:用友3反结账还可以通过“支票反结账”功能进行反结账,此时需要输入支票号码,以及银行账号,然后点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。

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用友3反结账是指对已结账的单据进行冲正,从而使账户及时准确地更新记录。用友3反结账的具体操作步骤如下: 1、打开“会计科目”菜单,选择“反结账”选项,进入反结账界面; 2、在反结账界面中,选择要进行反结账的凭证,点击“确定”进行反结账; 3、系统会进行审核,如果审核成功,则反结账成功; 4、反结账成功后,可以在“会计科目”菜单中,查看反结账后的账户及时准确地更新记录。 拓展知识:用友3反结账还可以通过“支票反结账”功能进行反结账,此时需要输入支票号码,以及银行账号,然后点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。
2023-02-28 11:59:45
您好,结账界面,,选择最后一个月份,按shift+ctrl+F6反结账,反结账y候,需要反记帐,按ctrl+H
2019-03-18 14:04:21
http://jingyan.baidu.com/article/148a1921b9cac24d71c3b10e.html
2017-05-04 10:08:02
用友U8反记账反结账的处理步骤如下: 1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证; 2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账; 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存; 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识: 反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
学员你好, 可以进行以下操作: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
2018-12-07 11:32:38
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