火车票抵扣进项是按照什么比例抵扣的呢? 问
您好,这个的话,是按照9%的,这个就可以 答
老师。汇算清缴,业务费只能是收入的千份之5?那我收 问
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。 答
老师,我公司已180万转让9%股权给A公司,A公司目前仅 问
借:银行存款149.9 其他应收款 投资收益 贷:长期股权投资 本金 答
老师,我想问一下,我们公司租了一个厂房装修,预付了 问
已经装修完了 还是在装修中 装修中 借在建工程 贷银行存款 或者 借长期待摊费用 贷银行存款 答
老师你好,我方是建筑劳务分包公司,我们开出去9个点 问
收到3个点就抵扣3个点的税 答
报税后留抵了,销项税额4万,进项税额7万,留抵3万。分录是:借:销项4,转出未交3万,贷:进项7万,对吗?
答: 你好,对的是的,是这么做的。
分录做错了,例如销项税额误计入进项税额了该如何做账,最后进项贷方余额怎么处理?
答: 借银行 贷主营业务收入 进项 这么做的吗 是的话 借进项 贷应交税费应缴增值税销项 做这个 现在销项有余额 结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应缴增值税转出未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
当月进项税额5000;销项税额6000;产生的应交销项税额1000;请问这1000的销项税额,当月要结转吗,怎么结转,分录怎么做
答: 你好 需要结转的销项税大于进项税了 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款