请问3月份开的发票,4月份作废重新开了,怎么做账呢, 问
你好!你3月份是怎么做的凭证,四月份就怎么做,然后红字发票也同样的做,只是金额写负数就好了。 答
老师,之前出口一件商品A,但是在对方海关退回来了,我 问
对于您所描述的出口商品A被退回,并按照进口商品缴纳了增值税和关税,随后以另一个品名B重新出口的情况,中间产生的A复进口增值税和关税的处理方式,需要结合具体的税务法规和会计准则来确定。 一般来说,进口环节缴纳的增值税和关税可以作为企业的进项税额,在后续的销售或再出口过程中进行抵扣。但是,具体的抵扣条件和方式可能因国家或地区的税务法规不同而有所差异。因此,您需要查阅当地的税务法规和会计准则,了解相关的规定和要求。 您还需要考虑商品A和商品B在会计上的处理。如果商品A的进口和复出口被视为两个不同的交易,那么相关的税费可能需要分别进行会计处理。如果商品A的复进口和商品B的出口被视为同一交易的不同阶段,那么相关的税费可能需要合并处理。 答
请问老师哪里能下载科技部印制的技术合同模版? 问
科技部印制的技术合同模板的下载,建议您可以访问中华人民共和国科学技术部的官方网站 答
老师,公司刚收购了一家公司,没有任何会计资料交接, 问
同学你好 往来单位是哪些呢 不是股东或者法人吧 答
老师,公司高新证书发证日期是2019.9.17,那有效期是 问
你好!这个是3年内有效 答
老师好,我公司收到一个货款7000,但是其中2000我们要给中间人,这个费用我们应该怎么做分录呢?实际我们公司收入5000,成本另外算,这个2000实际就是中间人多收客户的钱,然后最后打进我司的账
答: 您好,您多收的钱给中间人的话,你让中间人给你出具票据,这样你可以确定费用或者是成本。
老师好,我公司收到一个货款7000,但是其中2000我们要给中间人,这个费用我们应该怎么做分录呢?实际我们公司收入5000,成本另外算,这个2000实际就是中间人多收客户的钱,然后最后打进我司的账
答: 首先,在记账时,我们可以将收款7000分为两部分,一部分是客户本来应支付的5000,另一部分是中间人多收的2000。在有关账目中,可以记为: 1. 客户应支付的5000: 应收账款:5000 银行存款:5000 2. 中间人多收的2000: 应付账款:2000 银行存款:2000 以上是对7000货款的分录,实际公司收入5000,另外2000为中间人多收客户的钱。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司开发票给一家公司,然后这家公司会转笔款作为收入,我们再转账个人,转账给个人的怎么做账好?实际上我们只是个中间人,收取中间费用
答: 您好!这个外账上面做不平,除非这个个人给你开发票